审核类型与周期对应
审核类型 周期 核心目的
年度监督审核 1 次 / 年 核查体系持续运行、产品一致性、整改闭环
复评审核 3 年 / 次 评审体系与产品合规性,换发证书
专项审核 不定期(如投诉触发) 验证特定风险点(如不合格品处理、标志误用)
体系核心文件
质量手册(英文):含质量方针、目标、体系范围、Q1/Q2 要素映射,覆盖设计、采购、生产、检验全流程。
程序文件:含文件控制、记录控制、内审、管理评审、不合格品控制、纠正措施等 18 + 核心程序。
作业指导书(SOP):关键工序(如焊接、热处理、NDT)的操作规范,含参数与判定标准。
受控文件 / 记录清单:标注版本、分发号、保存期限(≥3 年)。
设计与工艺文件
产品图纸 / 规范书:标注 API 标准条款对应关系,含材料、尺寸、性能指标。
设计统包文件:计算书、FMEA 报告、设计验证 / 确认记录(如有限元分析、样机测试)。
工艺文件:WPS/PQR(焊接工艺评定)、热处理曲线、无损检测流程,符合 API 标准。
符合性矩阵表:逐条对应 API 产品规范与企业文件 / 记录,证明合规。
产品测试与检验记录
第三方测试报告:由 API 认可机构出具,覆盖力学性能、耐压、爆破、耐腐蚀等关键指标。
出厂检验记录:含尺寸、外观、无损检测、压力试验等,可追溯至批次与人员。
不合格品处置记录:含标识、隔离、评审、返工 / 报废流程,闭环证据完整。

